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Chargement de la page...Contrôles de validation et mise en évidence les échecs de validation et des exceptions pour le processeur AP au niveau de la facture.
Rapprochement des détails de la facture avec le bon de commande et mise en évidence des divergences et des exceptions concernant cette facture pour le responsable de la comptabilité fournisseurs.
Identification des éventuels doublons de factures soumises par les fournisseurs et signalement les anomalies au responsable du traitement des paiements.
Vérification de la conformité des informations figurant sur les factures aux directives nationales en matière de facturation électronique avant de soumettre une facture pour approbation.


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